Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021

Lotto

Partecipanti

Aggiudicatari

CIG: Z8E2A42207

Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

Importo aggiudicato: € 480.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 01-01-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258
  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258

CIG: Z9A23921FC

Oggetto: SISTEMAZIIONE IDRANTE LONGARONE

Importo aggiudicato: € 2070.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 01-01-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CETTIGA SRL
    CF: 00072640253
  • CETTIGA SRL
    CF: 00072640253

CIG: ZB62864745

Oggetto: SERVIZIO PRELEVO TRASP. TRATT.

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 01-01-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264

CIG: ZC02E565F2

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE CASSONE UMIDO

Importo aggiudicato: € 1180.00

Somme liquidate: € 1180.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 04-01-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CARPENTERIA METALLICA RIGATO SRL
    CF: 04667190286
  • CARPENTERIA METALLICA RIGATO SRL
    CF: 04667190286

CIG: Z7F2EF585A

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 5620.92

Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 27-01-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: ZA92F30B0A

Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 5896.37

Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 27-01-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z442FEDEF5

Oggetto: FORNITURA LEGNAME

Importo aggiudicato: € 124.64

Somme liquidate: € 125.16

Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 08-02-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SEGHERIA DE NES G. SNC
    CF: 00534420252
  • SEGHERIA DE NES G. SNC
    CF: 00534420252

CIG: Z042C7578A

Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTAWARE

Importo aggiudicato: € 2011.27

Somme liquidate: € 2011.27

Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 08-02-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MCE ELETTRONICA SRL
    CF: 00586190266
  • MCE ELETTRONICA SRL
    CF: 00586190266

CIG: Z0A2EB3A30

Oggetto: CENTRALINA METEO

Importo aggiudicato: € 1330.00

Somme liquidate: € 1330.00

Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 08-02-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA
    CF: 01669200352
  • BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA
    CF: 01669200352

CIG: Z203051175

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE CASSONI

Importo aggiudicato: € 940.00

Somme liquidate: € 940.00

Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 08-02-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252

CIG: Z773002383

Oggetto: SERVIZIO DI PESATURA

Importo aggiudicato: € 161.20

Somme liquidate: € 132.13

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 08-02-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • F.LLI TEZA SNC DI TEZA ANTONIO & C.
    CF: 00062890256
  • F.LLI TEZA SNC DI TEZA ANTONIO & C.
    CF: 00062890256

CIG: Z8B2F1371D

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO TRATTAMENTO RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 8911.60

Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 08-02-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266

CIG: ZB83029DBF

Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE

Importo aggiudicato: € 905.00

Somme liquidate: € 905.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 08-02-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CORAZZA ROBERTO E C. SAS
    CF: 00887150258
  • CORAZZA ROBERTO E C. SAS
    CF: 00887150258

CIG: ZF52FD275F

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI

Importo aggiudicato: € 1220.05

Somme liquidate: € 1244.73

Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 08-02-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251

CIG: ZF62F2F4A7

Oggetto: FORNITURA RICAMBI ATTREZZATURE FARID

Importo aggiudicato: € 2413.16

Somme liquidate: € 2413.16

Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 08-02-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939

CIG: Z842FD2945

Oggetto: RINNOVO ANTIVIRUS

Importo aggiudicato: € 188.00

Somme liquidate: € 233.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SCP SRL
    CF: 00524890258
  • SCP SRL
    CF: 00524890258

CIG: 8322079CD5

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 146500.00

Somme liquidate: € 190031.95

Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935

CIG: Z052F77766

Oggetto: GASOLIO ARTICO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 5907.35

Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z0B2EC2BA7

Oggetto: FORNITURA DEI CALENDARI 2021

Importo aggiudicato: € 3250.00

Somme liquidate: € 3250.00

Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253

CIG: Z402B90AF4

Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA CENTRI DI RACCOLTA

Importo aggiudicato: € 39700.00

Somme liquidate: € 39700.00

Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259

CIG: Z5D309ED72

Oggetto: CANONI DI ASSISTENZA TECNICA

Importo aggiudicato: € 3332.17

Somme liquidate: € 3332.17

Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247

CIG: Z612B3767B

Oggetto: SERVIZIO ANNUALE RSPP

Importo aggiudicato: € 1800.00

Somme liquidate: € 1800.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258
  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258

CIG: Z7F2FEC6A9

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6016.58

Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z8A2FA9FDB

Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 642.52

Somme liquidate: € 642.52

Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260

CIG: Z923036F21

Oggetto: RINNOVO DOMINIO

Importo aggiudicato: € 210.00

Somme liquidate: € 210.00

Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SPRINGO SRL
    CF: 01222230250
  • SPRINGO SRL
    CF: 01222230250

CIG: ZB4303B41A

Oggetto: FORNITURA CATENE DA NEVE

Importo aggiudicato: € 2949.10

Somme liquidate: € 2958.40

Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250

CIG: ZC82EE0D05

Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE CABINE

Importo aggiudicato: € 440.00

Somme liquidate: € 440.00

Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259

CIG: ZD73037014

Oggetto: ASSISTENZA SITO WEB

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253

CIG: ZE23029E48

Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE

Importo aggiudicato: € 1074.00

Somme liquidate: € 1074.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AUTOTRASPORTI DA RIN DI MARTA GIUSEPPINA
    CF: 00656600251
  • AUTOTRASPORTI DA RIN DI MARTA GIUSEPPINA
    CF: 00656600251

CIG: ZEB2E58911

Oggetto: RICAMBI VARI

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 999.98

Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257

CIG: ZEC3061752

Oggetto: FORNITURA DI BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 6680.00

Somme liquidate: € 6680.00

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370

CIG: ZEE3002D09

Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE EL 949 CH

Importo aggiudicato: € 1980.28

Somme liquidate: € 1980.28

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 01-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250

CIG: Z602F8D08A

Oggetto: FORNITURA SACCHETTI UMIDO

Importo aggiudicato: € 3860.00

Somme liquidate: € 3856.14

Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 15-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NATUR-WORLD S.P.A.
    CF: 09410170964
  • NATUR-WORLD S.P.A.
    CF: 09410170964

CIG: Z4E3113823

Oggetto: RINNOVO CERTIFICAZIONE

Importo aggiudicato: € 1999.20

Somme liquidate: € 1999.20

Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 19-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • KIWA CERMET ITALIA SPA
    CF: 00627711203
  • KIWA CERMET ITALIA SPA
    CF: 00627711203

CIG: 82736976C0

Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA NORD E

Importo aggiudicato: € 610175.00

Somme liquidate: € 626446.58

Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 26-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045

CIG: Z1A2EC29D0

Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE SOLLEVATORE

Importo aggiudicato: € 463.00

Somme liquidate: € 463.50

Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • OMER SPA
    CF: 00736640277
  • OMER SPA
    CF: 00736640277

CIG: Z383002DFC

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CE 056 DT

Importo aggiudicato: € 4186.48

Somme liquidate: € 4186.48

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250

CIG: Z422CD7F32

Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI E SMALTIMENTO CARTOGESSO

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 4921.69

Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 31-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256

CIG: Z473035CE0

Oggetto: RICAMBI EL949CH

Importo aggiudicato: € 1963.10

Somme liquidate: € 1963.10

Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 31-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939

CIG: Z5D302203B

Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6088.06

Tempi di completamento: dal 11-01-2020 al 31-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z692F3EAFC

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5260.25

Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251

CIG: Z91309E9D0

Oggetto: SERVIZIO SI SGOMBERO NEVE

Importo aggiudicato: € 790.00

Somme liquidate: € 790.00

Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 31-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AUTOTRASPORTI DA RIN DI MARTA GIUSEPPINA
    CF: 00656600251
  • AUTOTRASPORTI DA RIN DI MARTA GIUSEPPINA
    CF: 00656600251

CIG: Z993090399

Oggetto: VERIFICA MESSE A TERRA

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 750.00

Tempi di completamento: dal 09-01-2021 al 31-03-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012

CIG: Z613073D41

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6219.11

Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 13-04-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: ZC430A17EA

Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6427.61

Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 13-04-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z4430CA8A5

Oggetto: FORNITURA AD BLUE

Importo aggiudicato: € 490.00

Somme liquidate: € 490.00

Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 30-04-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241
  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241

CIG: Z073064A5A

Oggetto: NOLEGGIO PALA GOMMATA

Importo aggiudicato: € 1140.00

Somme liquidate: € 1140.00

Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 30-04-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CMI SRL
    CF: 00828630251
  • CMI SRL
    CF: 00828630251

CIG: Z09300F228

Oggetto: FORNITURA CATENE DA NEVE

Importo aggiudicato: € 540.00

Somme liquidate: € 540.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 30-04-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • RIGOMMA SRL
    CF: 02315440277
  • RIGOMMA SRL
    CF: 02315440277

CIG: Z10308ACAB

Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI EW

Importo aggiudicato: € 1797.20

Somme liquidate: € 1484.00

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 30-04-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939

CIG: Z32304C1FD

Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRAPORTO TRATTAMENTO RIFIUTO INGOMBRANTE

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 20713.20

Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 30-04-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935

CIG: Z3C307D50F

Oggetto: RICAMBI EL949CH

Importo aggiudicato: € 1199.80

Somme liquidate: € 1199.80

Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 30-04-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939

CIG: Z422E66343

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 15002.26

Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 30-04-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250

CIG: Z67311DDB6

Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA GRU

Importo aggiudicato: € 216.12

Somme liquidate: € 216.12

Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 30-04-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260

CIG: Z9F2F70408

Oggetto: SERVIZIO CAMPAGNA SOCIAL

Importo aggiudicato: € 668.00

Somme liquidate: € 668.00

Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 30-04-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253

CIG: ZDC3035CD6

Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SALDATRICE

Importo aggiudicato: € 662.17

Somme liquidate: € 662.17

Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 30-04-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ARROWELD ITALIA SPA
    CF: 00461800245
  • ARROWELD ITALIA SPA
    CF: 00461800245

CIG: ZE12EE050D

Oggetto: FORNITURA LAVORO TEMPORANEO

Importo aggiudicato: € 19902.15

Somme liquidate: € 21566.70

Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 20-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151

CIG: Z4E31082C0

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6548.63

Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 20-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z8230CED52

Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6570.58

Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 20-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: ZB631ED743

Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONE ECOCARD

Importo aggiudicato: € 451.70

Somme liquidate: € 20.45

Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 31-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006

CIG: Z0A312A918

Oggetto: MANUTENZIONE EZ293BV

Importo aggiudicato: € 3197.08

Somme liquidate: € 3197.08

Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 31-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250

CIG: Z1030B7091

Oggetto: FORNITURA DI LUBRIFICANTI

Importo aggiudicato: € 919.38

Somme liquidate: € 919.94

Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 31-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248
  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248

CIG: Z373131068

Oggetto: FORNITURA RICAMBI

Importo aggiudicato: € 117.39

Somme liquidate: € 117.39

Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 31-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • RECA ITALIA SRL
    CF: 02065460236
  • RECA ITALIA SRL
    CF: 02065460236

CIG: Z75310C912

Oggetto: FORNITURA SPONDE CAMION

Importo aggiudicato: € 1950.00

Somme liquidate: € 1950.00

Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260

CIG: ZDD30D8436

Oggetto: RINNOVO FIREWALL

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 296.50

Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-05-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SCP SRL
    CF: 00524890258
  • SCP SRL
    CF: 00524890258

CIG: Z7731159BD

Oggetto: MODIFICA GRAFICA - STAMPA LOCANDINE

Importo aggiudicato: € 268.00

Somme liquidate: € 268.00

Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 01-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253

CIG: Z0131403B7

Oggetto: MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 2580.38

Somme liquidate: € 2580.38

Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 02-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257
  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257

CIG: Z50313BBDD

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE

Importo aggiudicato: € 823.00

Somme liquidate: € 823.00

Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 02-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ELETTRICADORE DI PEDICINI PASQUALINO
    CF: PDCPQL63B01H294N
  • ELETTRICADORE DI PEDICINI PASQUALINO
    CF: PDCPQL63B01H294N

CIG: Z73317FBD0

Oggetto: FORNITURA TELO PVC

Importo aggiudicato: € 95.00

Somme liquidate: € 95.00

Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 02-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ESSEGI SNC
    CF: 00523600252
  • ESSEGI SNC
    CF: 00523600252

CIG: Z8E315A238

Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE

Importo aggiudicato: € 1087.50

Somme liquidate: € 1087.50

Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 02-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CORAZZA ROBERTO E C. SAS
    CF: 00887150258
  • CORAZZA ROBERTO E C. SAS
    CF: 00887150258

CIG: Z91312D844

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6394.68

Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 02-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z93312001F

Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRASP, TRATT. RIFIUTI INGOMBRANTI

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 10279.60

Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 02-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935

CIG: ZAC317A921

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 6825.00

Somme liquidate: € 6825.00

Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 02-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252

CIG: ZB73116EE9

Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE IDRANTE

Importo aggiudicato: € 1179.34

Somme liquidate: € 1179.34

Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 02-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • IDROGAS DE FRANCESCH VLADI ED ELLI SNC
    CF: 00968350256
  • IDROGAS DE FRANCESCH VLADI ED ELLI SNC
    CF: 00968350256

CIG: ZBE304A9F4

Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 999.40

Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 02-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257

CIG: ZCD315DC61

Oggetto: CORSO CRONOTACHIGRAFO

Importo aggiudicato: € 510.00

Somme liquidate: € 510.00

Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 02-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CONFARTIGIANATO SERVIZI BELLUNO SRL
    CF: 00732140256
  • CONFARTIGIANATO SERVIZI BELLUNO SRL
    CF: 00732140256

CIG: ZC13214BC4

Oggetto: LOCAZIONE DISPOSITIVI GPS

Importo aggiudicato: € 210.60

Somme liquidate: € 210.60

Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 14-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ESTRAN SRL
    CF: 06162920968
  • ESTRAN SRL
    CF: 06162920968

CIG: Z13317DFFA

Oggetto: MANUTENZIONE FY432VT

Importo aggiudicato: € 458.20

Somme liquidate: € 458.20

Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • OFFICINE BORTOLUZZI REMO
    CF: 00068340256
  • OFFICINE BORTOLUZZI REMO
    CF: 00068340256

CIG: Z18319715B

Oggetto: MANUTENZIONE EW537GT

Importo aggiudicato: € 1769.09

Somme liquidate: € 1769.09

Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260

CIG: Z3B3173E32

Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI

Importo aggiudicato: € 211.43

Somme liquidate: € 211.43

Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • RECA ITALIA SRL
    CF: 02065460236
  • RECA ITALIA SRL
    CF: 02065460236

CIG: Z503064A6B

Oggetto: FORNITURA CATENE DA NEVE

Importo aggiudicato: € 640.00

Somme liquidate: € 640.00

Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • RIGOMMA SRL
    CF: 02315440277
  • RIGOMMA SRL
    CF: 02315440277

CIG: ZE53181B85

Oggetto: MANUTENZIONE DV201GS

Importo aggiudicato: € 5602.15

Somme liquidate: € 5602.15

Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 30-06-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250

CIG: Z3930AFF19

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5970.17

Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 01-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251

CIG: Z5B31741EB

Oggetto: FORNITURA DI CARTELLONISTICA

Importo aggiudicato: € 875.00

Somme liquidate: € 1015.00

Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 01-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256

CIG: Z602D4663E

Oggetto: SERVIZIO WEB GPS

Importo aggiudicato: € 2357.88

Somme liquidate: € 2357.88

Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 01-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
    CF: 08649630962
  • WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
    CF: 08649630962

CIG: ZA02CD7F0A

Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO RITIRO E SVUOTAMENTO CASSONI CARTONGESSO

Importo aggiudicato: € 2160.00

Somme liquidate: € 2280.00

Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 01-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253
  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253

CIG: ZC4316332D

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6461.70

Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 01-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: ZDE31B0E8E

Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICHE

Importo aggiudicato: € 506.90

Somme liquidate: € 506.90

Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 01-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257
  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257

CIG: ZA4307C011

Oggetto: FORNITURA BENNA PER DETRITI

Importo aggiudicato: € 3750.00

Somme liquidate: € 3740.00

Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 05-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BOSCARO SRL
    CF: 00672450244
  • BOSCARO SRL
    CF: 00672450244

CIG: Z0232589A1

Oggetto: BUONI CARBURANTE

Importo aggiudicato: € 2459.10

Somme liquidate: € 2459.01

Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 07-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL
    CF: 00291370260
  • CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL
    CF: 00291370260

CIG: Z8B327E253

Oggetto: QUOTA PARTE PARERE SERVIZIO AFFIDAMENTO IN HOUSE

Importo aggiudicato: € 4449.26

Somme liquidate: € 4449.26

Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 21-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BELLUNUM SRL
    CF: 01075590255
  • BELLUNUM SRL
    CF: 01075590255

CIG: ZF330D6019

Oggetto: FORNITURA FORMULARI

Importo aggiudicato: € 671.00

Somme liquidate: € 674.00

Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 29-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MODUL 3 SRL
    CF: 00295350250
  • MODUL 3 SRL
    CF: 00295350250

CIG: Z2431C453C

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6562.30

Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 30-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z2E32066EA

Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA

Importo aggiudicato: € 1425.90

Somme liquidate: € 1425.90

Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 30-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257
  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257

CIG: Z363266490

Oggetto: FORNITURA SIEPI DI MASCHERAMENTO

Importo aggiudicato: € 6390.00

Somme liquidate: € 6390.00

Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 30-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AZ. AGRICOLA TOPGREEN di MONTAGNESE
    CF: MNTFNC60E14C285E
  • AZ. AGRICOLA TOPGREEN di MONTAGNESE
    CF: MNTFNC60E14C285E

CIG: Z3C3173E77

Oggetto: TRAFFICO TELEFONICO SU CUPOLINE E CASSONI

Importo aggiudicato: € 2100.00

Somme liquidate: € 2100.00

Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 30-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243

CIG: Z65326DB1F

Oggetto: FORNITURA DEPOSITO/ MANUTENZIONI

Importo aggiudicato: € 7830.00

Somme liquidate: € 7830.00

Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 30-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252

CIG: Z6F31666C8

Oggetto: FORNITURA RICAMBI

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 800.00

Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 30-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CARPENTERIA METALLICA RIGATO SRL
    CF: 04667190286
  • CARPENTERIA METALLICA RIGATO SRL
    CF: 04667190286

CIG: Z73321C2F3

Oggetto: FORNITURA TELO PER CASSONE

Importo aggiudicato: € 220.00

Somme liquidate: € 220.00

Tempi di completamento: dal 14-03-2021 al 30-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ESSEGI SNC
    CF: 00523600252
  • ESSEGI SNC
    CF: 00523600252

CIG: Z7731CC389

Oggetto: FORNITURA ADESIVI

Importo aggiudicato: € 875.00

Somme liquidate: € 910.00

Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 30-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256

CIG: Z8330B4AEE

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA MUD

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 30-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AMBIENTE.IT
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT
    CF: 02224150272

CIG: Z8C319422F

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6477.87

Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 30-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z9731B14E9

Oggetto: CORSO CQC

Importo aggiudicato: € 1140.00

Somme liquidate: € 1140.00

Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 30-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • POLO NORD SRL
    CF: 01049300252
  • POLO NORD SRL
    CF: 01049300252

CIG: ZAB3206745

Oggetto: REVISIONE ESTINTORI

Importo aggiudicato: € 1102.79

Somme liquidate: € 1102.79

Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 30-07-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251

CIG: Z1E3200F43

Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORE EW537GT

Importo aggiudicato: € 1397.27

Somme liquidate: € 1397.27

Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 02-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260

CIG: Z5B31DB11B

Oggetto: FORNITURA CONTENITORI 240LT

Importo aggiudicato: € 398.80

Somme liquidate: € 398.80

Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 02-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302

CIG: Z5F31974CE

Oggetto: MATUTENZIONE EG056HM

Importo aggiudicato: € 5547.86

Somme liquidate: € 5547.86

Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 02-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250

CIG: Z673166696

Oggetto: RICAMBI PER CASSONETTI

Importo aggiudicato: € 240.00

Somme liquidate: € 240.00

Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 02-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302

CIG: Z7D31B0223

Oggetto: ANALISI RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 583.00

Somme liquidate: € 583.00

Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 02-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256

CIG: ZDD317E46B

Oggetto: RICAMBI PER COMPOSTER 310LT

Importo aggiudicato: € 42.00

Somme liquidate: € 42.00

Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 02-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302

CIG: Z5632300A6

Oggetto: FORNITURA ADBLUE

Importo aggiudicato: € 504.00

Somme liquidate: € 571.20

Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 31-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241
  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241

CIG: Z65323250C

Oggetto: FORNITURA OLIO MOTORE GRASSO E ANTIGELO

Importo aggiudicato: € 931.90

Somme liquidate: € 931.14

Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 31-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248
  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248

CIG: ZD5321E149

Oggetto: FORNITURA COMPOSTER

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 31-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302

CIG: ZDB31E8FDB

Oggetto: FORNITURA IMPIANTI

Importo aggiudicato: € 5290.00

Somme liquidate: € 5290.00

Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 31-08-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • VENETA PREFABBRICATI SAS
    CF: 04430540288
  • VENETA PREFABBRICATI SAS
    CF: 04430540288

CIG: C0A3258CC4

Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 3340.00

Somme liquidate: € 3340.00

Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 01-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • TECNOFER SNC
    CF: 01183680253
  • TECNOFER SNC
    CF: 01183680253

CIG: Z7531D0997

Oggetto: FORNINURA CASSONETTI

Importo aggiudicato: € 2845.00

Somme liquidate: € 2845.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 01-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167

CIG: Z8631E354B

Oggetto: SERIVIZIO TRASPORTO E TRATTAMENTO LEGNO

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 7316.00

Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 01-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935

CIG: Z8F3200E58

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6574.15

Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 01-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z953234889

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6746.06

Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 01-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: ZCE31666E5

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 6224.96

Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 01-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251

CIG: ZDA31CEEE3

Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO

Importo aggiudicato: € 690.00

Somme liquidate: € 697.00

Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 01-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FIME SRL
    CF: 00799140231
  • FIME SRL
    CF: 00799140231

CIG: ZEF31CE0F0

Oggetto: MANUTENZIONE RECINZIONE

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 14-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • TECNOFER SNC
    CF: 01183680253
  • TECNOFER SNC
    CF: 01183680253

CIG: Z1C308B9B5

Oggetto: FORNITURA DI N.14 CONTENITORI

Importo aggiudicato: € 20916.00

Somme liquidate: € 20916.00

Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 14-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045

CIG: Z032FAA0BA

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 14999.39

Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 30-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250

CIG: Z333299A5E

Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO

Importo aggiudicato: € 698.88

Somme liquidate: € 699.38

Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 30-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248
  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248

CIG: Z9E2E55CC8

Oggetto: MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO 14001

Importo aggiudicato: € 2750.00

Somme liquidate: € 2768.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 30-09-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NICOLETTI& ASSOCIATI
    CF: 04620640260
  • NICOLETTI& ASSOCIATI
    CF: 04620640260

CIG: Z5C30CCC87

Oggetto: FORNITURA RICAMBI N.E.

Importo aggiudicato: € 299.73

Somme liquidate: € 299.73

Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 04-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045

CIG: Z7B323B343

Oggetto: FORNITURA MODULI CONTINUI

Importo aggiudicato: € 404.00

Somme liquidate: € 407.00

Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 04-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MODUL 3 SRL
    CF: 00295350250
  • MODUL 3 SRL
    CF: 00295350250

CIG: ZA0327028E

Oggetto: FORNITURA DI ELETTROPOMPA

Importo aggiudicato: € 373.00

Somme liquidate: € 373.00

Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 04-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DE GASPERIN SRL
    CF: 00658490255
  • DE GASPERIN SRL
    CF: 00658490255

CIG: ZA4329B7D8

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6739.75

Tempi di completamento: dal 16-08-2021 al 04-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: ZC632747A0

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6716.42

Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 04-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: ZD8323C381

Oggetto: FORNITURA T-SHIRT

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 04-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SRL
    CF: 01492050214
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SRL
    CF: 01492050214

CIG: ZF532D13FA

Oggetto: ACQUISTO GASOLIO

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6602.97

Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 28-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z1C32C35C0

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6638.28

Tempi di completamento: dal 16-08-2021 al 29-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z34321A052

Oggetto: FORNITURA SACCHETTI UMIDO

Importo aggiudicato: € 4500.00

Somme liquidate: € 4668.75

Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 29-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NATUR-WORLD S.P.A.
    CF: 09410170964
  • NATUR-WORLD S.P.A.
    CF: 09410170964

CIG: ZE432E8EC2

Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU CASSONI

Importo aggiudicato: € 2830.00

Somme liquidate: € 2830.00

Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 29-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252

CIG: ZF832AF2AA

Oggetto: FORNITURA RICAMBI FARID

Importo aggiudicato: € 407.00

Somme liquidate: € 407.00

Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 29-10-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939

CIG: Z0932E9958

Oggetto: TARATURA CONTALITRI POMPA GASOLIO

Importo aggiudicato: € 292.00

Somme liquidate: € 292.00

Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 02-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366

CIG: Z1B331EE4D

Oggetto: LAVORI SU AUTOCARRO EW

Importo aggiudicato: € 2900.00

Somme liquidate: € 2900.00

Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 02-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260

CIG: ZCB32E6D8C

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE FH

Importo aggiudicato: € 1132.12

Somme liquidate: € 1132.13

Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 02-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260

CIG: 8538865E4C

Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURA RACCOLTA RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 126000.00

Somme liquidate: € 126000.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 30-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NORD RENT SRL
    CF: 01461300111
  • NORD RENT SRL
    CF: 01461300111

CIG: Z01331E169

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6956.22

Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 30-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z7D339EF6C

Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 30-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FONTANA SOFFIRO SRL
    CF: 01041900257
  • FONTANA SOFFIRO SRL
    CF: 01041900257

CIG: Z95335303A

Oggetto: FORINITURA BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 3340.00

Somme liquidate: € 3340.00

Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 30-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370

CIG: ZB0328C5F6

Oggetto: FORNITURA LAVORO TEMPORANEO

Importo aggiudicato: € 16000.00

Somme liquidate: € 12236.85

Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 30-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151

CIG: ZB5334D2E2

Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE VARI

Importo aggiudicato: € 1530.00

Somme liquidate: € 1530.00

Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 30-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252

CIG: ZC132E69DF

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6783.06

Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 30-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: ZC631E468B

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 14989.14

Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 30-11-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250

CIG: Z12331ECDB

Oggetto: LAVORI ADEGUAMENTO ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 1331.00

Somme liquidate: € 1331.00

Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 06-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257
  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257

CIG: Z1E33B8343

Oggetto: MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 650.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 06-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252

CIG: Z3133559E8

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 7362.24

Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 06-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: ZD92E58F00

Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1171.26

Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 06-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FERCAS SRL
    CF: 00282230259
  • FERCAS SRL
    CF: 00282230259

CIG: ZE5334E9A0

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE IDRANTE

Importo aggiudicato: € 695.96

Somme liquidate: € 695.96

Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 06-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251

CIG: ZE6334D358

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE

Importo aggiudicato: € 276.45

Somme liquidate: € 276.45

Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 06-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257
  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257

CIG: 8837160F1E

Oggetto: FORNITURA CASSE SCARRABILI N.E.

Importo aggiudicato: € 67165.00

Somme liquidate: € 67165.00

Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 10-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045

CIG: Z9834AA0B8

Oggetto: SERVIZIO ODV

Importo aggiudicato: € 3640.00

Somme liquidate: € 3640.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 21-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • STUDIO LEGALE GTA AVV. TRETTI
    CF: 04168170241
  • STUDIO LEGALE GTA AVV. TRETTI
    CF: 04168170241

CIG: Z993455405

Oggetto: SERVIZIO PRATICHE AUTO

Importo aggiudicato: € 6644.03

Somme liquidate: € 6644.05

Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 23-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AUTO EXPRESS SRL
    CF: 00982740250
  • AUTO EXPRESS SRL
    CF: 00982740250

CIG: Z3231153E3

Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI

Importo aggiudicato: € 13120.00

Somme liquidate: € 14095.80

Tempi di completamento: dal 21-03-2021 al 30-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248

CIG: Z3C32619B4

Oggetto: MANUTENZIONI PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 9385.32

Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 30-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251

CIG: ZD4321D831

Oggetto: SERVIZIO DI GUARDIANIA ECOCENTRI LONG

Importo aggiudicato: € 7560.00

Somme liquidate: € 8240.40

Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 30-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259

CIG: Z68338112D

Oggetto: FORNITURA AD BLUE

Importo aggiudicato: € 612.00

Somme liquidate: € 614.32

Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241
  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241

CIG: Z9E3250CFF

Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO PLASTCA E VPL DA ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 21304.44

Somme liquidate: € 15726.99

Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230

CIG: 8105494140

Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO TRATTAMENTO PERCOLATO

Importo aggiudicato: € 120329.76

Somme liquidate: € 79525.92

Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267

CIG: 8105840EC3

Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA RACCOLTA RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 87120.00

Somme liquidate: € 72600.00

Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045

CIG: 8538959BDF

Oggetto: SERVIZIO GRUARDIANIA ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 45360.00

Somme liquidate: € 37327.50

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259

CIG: 8538991649

Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO TRATT. RUP

Importo aggiudicato: € 50000.00

Somme liquidate: € 34569.50

Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • SE.FI AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266

CIG: 85565039A4

Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E TRATTAM. CER 200138

Importo aggiudicato: € 71940.00

Somme liquidate: € 69333.94

Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935

CIG: 889812550A

Oggetto: FORNITURA CASSONI INTERRATI CENTRO CADORE

Importo aggiudicato: € 153119.14

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045

CIG: 8999273303

Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURA

Importo aggiudicato: € 126000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NORD RENT SRL
    CF: 01461300111
  • NORD RENT SRL
    CF: 01461300111

CIG: 89992743D6

Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURA

Importo aggiudicato: € 87120.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045

CIG: 9034401F8A

Oggetto: FORNITURA AUTOMEZZO ATTREZZATO

Importo aggiudicato: € 288001.05

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045

CIG: 9051037005

Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA CENTRI DI RACCOLTA

Importo aggiudicato: € 52920.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259

CIG: C2F3304C21

Oggetto: FORNITURA GASOLIO TESSERE IP

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 843.16

Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893

CIG: Z0434AE1BD

Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 1965.60

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259

CIG: Z052678F44

Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Importo aggiudicato: € 6337.20

Somme liquidate: € 3802.32

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DAF VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 05116370155
  • DAF VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 05116370155

CIG: Z07342A494

Oggetto: FORNITURA E POSA INSEGNA ECOMONT

Importo aggiudicato: € 2424.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253

CIG: Z0B342A1BC

Oggetto: SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI/VARIE

Importo aggiudicato: € 1601.80

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251

CIG: Z1133D75C2

Oggetto: FORNITURA GRASSO BIANCO

Importo aggiudicato: € 357.12

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248
  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248

CIG: Z1E2FD5A41

Oggetto: SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI

Importo aggiudicato: € 27025.00

Somme liquidate: € 25766.25

Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253
  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253

CIG: Z212FC33F1

Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE

Importo aggiudicato: € 35120.00

Somme liquidate: € 26162.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935

CIG: Z21332C2B8

Oggetto: SERVIZIO ANALISI CENTRI DI RACCOLTA

Importo aggiudicato: € 3128.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ALS ITALIA SRL
    CF: 00423540939
  • ALS ITALIA SRL
    CF: 00423540939

CIG: Z2D31D11A3

Oggetto: SERVIZIO NOLO + RITIRO CARTONGESSO

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 1200.00

Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253
  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253

CIG: Z2D3368EA8

Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO

Importo aggiudicato: € 252.00

Somme liquidate: € 252.00

Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 30-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259

CIG: Z30336D60F

Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALINA METEO

Importo aggiudicato: € 550.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA
    CF: 01669200352
  • BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA
    CF: 01669200352

CIG: Z3633F74C0

Oggetto: FORNITURA DETERSIVO IDROPULITRICE

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BIESSECLEAN S.A.S.
    CF: 04647770264
  • BIESSECLEAN S.A.S.
    CF: 04647770264

CIG: Z51346522A

Oggetto: SERVIZIO RIFIUTI CENTRO RACCOLTA COMELICO

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935

CIG: Z55342A6F9

Oggetto: FORNITURA CALENDARI 2022

Importo aggiudicato: € 3350.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253

CIG: Z5A303B942

Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 2922.80

Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FERCAS SRL
    CF: 00282230259
  • FERCAS SRL
    CF: 00282230259

CIG: Z5D2BA8468

Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO DISCARICA

Importo aggiudicato: € 30000.00

Somme liquidate: € 20657.51

Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256

CIG: Z5E337F20C

Oggetto: SERVIZIO DI GUARDIANIA ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 3780.00

Somme liquidate: € 1058.40

Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259

CIG: Z5F2CFC1A5

Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 36000.00

Somme liquidate: € 29516.55

Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • RIGOMMA SRL
    CF: 02315440277
  • RIGOMMA SRL
    CF: 02315440277

CIG: Z6034502F7

Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA E TRATTAMENTO FARMACI PILE

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106

CIG: Z632CB6ECB

Oggetto: NOLEGGIO PRESS CONTAINER

Importo aggiudicato: € 39500.00

Somme liquidate: € 30750.00

Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243

CIG: Z662E26583

Oggetto: NOLEGGIO CAMPANE LONG/ZOLDO

Importo aggiudicato: € 4500.00

Somme liquidate: € 2760.00

Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 31-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230

CIG: Z6A3465CD3

Oggetto: FORNITURA MONITOR

Importo aggiudicato: € 230.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243

CIG: Z6F344B2B0

Oggetto: SERVIZIO AGGIORNAMENTO DVR

Importo aggiudicato: € 1850.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258
  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258

CIG: Z703476826

Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7355.51

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: Z763304D9E

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 6939.74

Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250

CIG: Z7832597C9

Oggetto: SERVIZIO DI NOLO E COPIE FOTOCOPIATORE

Importo aggiudicato: € 5200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259

CIG: Z792E8DCC3

Oggetto: SERVIZIO RITIRO VPL DA ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 16554.60

Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230

CIG: Z792FD5C3B

Oggetto: SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO PNEUMATICI

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 10687.80

Tempi di completamento: dal 04-01-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268

CIG: Z793484633

Oggetto: MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 3770.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252

CIG: Z7C33E0D28

Oggetto: MANUTENZIONE IMP. RISC.

Importo aggiudicato: € 730.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • HEKOS SRL
    CF: 00712080258
  • HEKOS SRL
    CF: 00712080258

CIG: Z81343578D

Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO

Importo aggiudicato: € 958.88

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248
  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248

CIG: Z912A57CF1

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Importo aggiudicato: € 12152.75

Somme liquidate: € 9754.50

Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ECOSISTEMI SNC
    CF: 00730210259
  • ECOSISTEMI SNC
    CF: 00730210259

CIG: Z92347171C

Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 3340.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370

CIG: Z9734029CF

Oggetto: FORNITURE ECO CENTRO PRA DELLA LASTA

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252

CIG: Z993252CFC

Oggetto: VALUTAZIONI RISCHI

Importo aggiudicato: € 570.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258
  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258

CIG: Z9A303CF69

Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259

CIG: Z9F3476A08

Oggetto: FORNITURA CLORURO DI SODIO

Importo aggiudicato: € 480.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ZAMPIERI FLAVIO SNC
    CF: 00792450256
  • ZAMPIERI FLAVIO SNC
    CF: 00792450256

CIG: ZA333A6A9C

Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: ZA33423A93

Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

Importo aggiudicato: € 2240.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • GESTIONE SICUREZZA SRL
    CF: 00984650259
  • GESTIONE SICUREZZA SRL
    CF: 00984650259

CIG: ZAA3437345

Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FERCAS SRL
    CF: 00282230259
  • FERCAS SRL
    CF: 00282230259

CIG: ZAD2DB8032

Oggetto: SERVIZIO DI NOLO E LAVAGGIO ABBIGLIAMENTO

Importo aggiudicato: € 37282.44

Somme liquidate: € 8774.12

Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SRL
    CF: 01492050214
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SRL
    CF: 01492050214

CIG: ZAE3450461

Oggetto: FORNITURA BUSTE PERSONALIZZATE

Importo aggiudicato: € 110.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256

CIG: ZB03239763

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 4200.00

Somme liquidate: € 1464.92

Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256

CIG: ZB6328F1BD

Oggetto: SERVIZIO WEB FLEET

Importo aggiudicato: € 2021.04

Somme liquidate: € 842.10

Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
    CF: 08649630962
  • WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
    CF: 08649630962

CIG: ZBB3222ODF

Oggetto: PROGETTO E DIREZIONE LAVORI

Importo aggiudicato: € 7650.00

Somme liquidate: € 2040.00

Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SCARZELLO PAOLO DOTT FORESTALE
    CF: SCRPLA80L29A501W
  • SCARZELLO PAOLO DOTT FORESTALE
    CF: SCRPLA80L29A501W

CIG: ZBF2878663

Oggetto: TRATTAMENTO RAMAGLIE

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 821.50

Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256

CIG: ZC2287882D

Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO LEGNO 150103

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 450.50

Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256

CIG: ZC63433F02

Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: ZC833FD10C

Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER ECOCOMELICO

Importo aggiudicato: € 3721.05

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-11-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DE GASPERIN SRL
    CF: 00658490255
  • DE GASPERIN SRL
    CF: 00658490255

CIG: ZCE2D2765C

Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO OLII CONTAMINATI

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264

CIG: ZD4346590A

Oggetto: INCARICO ANNUALE RSPP

Importo aggiudicato: € 1800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258
  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258

CIG: ZD83239B4E

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARTONGESSO

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 663.98

Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256

CIG: ZDF3423FF6

Oggetto: SUPPORTO REDAZIONE PEF

Importo aggiudicato: € 7700.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262

CIG: ZE234633A2

Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO INERTI

Importo aggiudicato: € 35000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253
  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253

CIG: ZE4323A662

Oggetto: LAVORI DI POSA VASCHE DI PRIME PIOGGE

Importo aggiudicato: € 12375.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252

CIG: ZE53461DE4

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER PONTE DELLA LASTA

Importo aggiudicato: € 183.71

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256

CIG: ZEE322413F

Oggetto: CORSO CQC

Importo aggiudicato: € 1050.00

Somme liquidate: € 700.00

Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • S.A.R. SRL
    CF: 00763130259
  • S.A.R. SRL
    CF: 00763130259

CIG: ZF133E6E62

Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632

CIG: ZF83166673

Oggetto: FORNITURA RICAMBI

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 1276.17

Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257

CIG: 85387932E5

Oggetto: NOLEGGIO ANNUALE CAMPANE CARTA E VPL

Importo aggiudicato: € 87120.00

Somme liquidate: € 87120.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 06-12-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045

CIG: 8607772E27

Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO INGOMBRANTI

Importo aggiudicato: € 200000.00

Somme liquidate: € 81447.01

Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230